Page 30 - Renstra 2019-2014
P. 30

Pagu               Realisasi     Tingkat Kinerja
        No.                Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                     Indikator
                                                                                                                                   K        Rp.        K        Rp.        K    Rp.
         1                                2                                                         3                              4         5         6         7         8     9
          01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                6.188.440.697       5.940.465.944      95,99
                                                                         Persentase capaian perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah  100,00  100,00           100,00
                                                                         Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah  100,00  100,00          100,00
                                                                         Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah  100,00  100,00  100,00
        01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         5.559.100.497       5.334.777.835      95,96
                                                                         Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan)  14,00             14,00              100,00
            03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                           43.800.000          36.125.000        82,48
                                                                         Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran (dokumen)  11,00              11,00              100,00
        01.2.0 Penyediaan  Jasa Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah
            02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    33.000.000          28.021.145        84,91
                                                                         Jumlah bulan rekening paket internet yang terbayar (bulan)  12,00            12,00              100,00
                                                                         Jumlah bulan rekening telepon yang terbayar (bulan)      12,00               12,00              100,00
                                                                         Jumlah KWH listrik (kwh)                                  20                20,000              100,00
            04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     349.680.000         342.609.082        97,98
                                                                         Jumlah tenaga Non PNS ()                                 18,00               18,00              100,00
                                                                         Jumlah bulan JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan Terbayar ()    12,00               12,00              100,00
                                                                         Jumlah bulan retribusi sampah terbayar  ()               12,00               12,00              100,00
        01.2.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
            06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                12.900.000          12.900.000       100,00
                                                                         Jumlah jenis dokumen penatausahaan barang (dokumen)      12,00               12,00              100,00
        01.2.0 Pengadaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
            05 Pengadaan Mebel                                                                                                            5.620.000           5.450.000         96,98
                                                                         Jumlah jenis mebeleur tersedia (jenis)                   2,00                2,00               100,00
            06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      29.945.000          29.497.500        98,51
                                                                         Jumlah jenis Peralatan gedung kantor tersedia (jenis)    3,00                3,00               100,00
        01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah
            01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            4.060.000           3.960.000         97,54
                                                                         Jumlah Dokumen renstra dan Renja PD yang tersusun (dokumen)  3,00            3,00               100,00
            07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          1.837.500           1.737.500         94,56
                                                                         Jumlah Dokumen LKJiP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun (dokumen)  2,00    2,00               100,00
        01.2.0 Administrasi Umum Perangkat  Daerah
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35