Page 35 - Renstra 2019-2014
P. 35

Jumlah pembinaan masyarakat (pembinaan)  3,00          3,00               100,00
 02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                                             4.355.000           4.255.000        97,70
 Jumlah Jenis non perizinan yang dilayani (jenis)  11,00  11,00            100,00
 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  104.583.000  94.937.000   90,78
 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif  100,00   100,00             100,00
 03.2.0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  101.208.000         92.412.000        91,31
 Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina (lembaga)  3,00   3,00               100,00
 Jumlah pembinaan Lembaga kemasyarakatan (pembinaan)  3,00  3,00           100,00
 Jumlah tenaga Pengamanan kecamatan (orang)  2,00       2,00               100,00
 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  3.375.000       2.525.000        74,81
 Jumlah Posyantek Terfasilitasi (lembaga)  1,00         1,00               100,00
 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  862.642.500  862.642.500  100,00
 04.2.0 Koordinasi  Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban  Umum
 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan   862.642.500  862.642.500  100,00
 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Fasilitasi Posko PPKM Mikro di Kecamatan (posko)  6,00  6,00              100,00
 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  18.450.000  18.075.000      97,97
 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terfasilitasi  100,00  100,00  100,00
 05.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  18.450.000  18.075.000  97,97
 Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi  (orang)  3,00  3,00             100,00
                                           7.203.422.197       6.944.886.444
 Rata-rata capaian kinerja (%)                                             100,00  96,41
 Kelurahan Kejambon
 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  246.563.000   236.035.582       95,73
 Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah  100,00  100,00  100,00
 Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah  100,00  100,00  100,00
 01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  24.450.000  21.600.000  88,34
 Jumlah jenis dolumen penatausahaan pengeluaran (dokumen)  6,00  6,00      100,00
 01.2.0 Penyediaan  Jasa Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah
 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  13.200.000  11.433.034  86,61
 Jumlah bulan rekening yang terbayar (rekening)  3,00   3,00               100,00
 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   44.300.000          41.429.648        93,52
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40