Page 34 - Renstra 2019-2014
P. 34

Jumlah pembinaan masyarakat (pembinaan)                  3,00                3,00               100,00
        02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
            03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                                                                                                                                          4.355.000           4.255.000         97,70
                                                                         Jumlah Jenis non perizinan yang dilayani (jenis)         11,00               11,00              100,00
          03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                          104.583.000          94.937.000        90,78
                                                                         Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif            100,00              100,00              100,00
        03.2.0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
            01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                    101.208.000          92.412.000        91,31
                                                                         Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina (lembaga)           3,00                3,00               100,00
                                                                         Jumlah pembinaan Lembaga kemasyarakatan (pembinaan)      3,00                3,00               100,00
                                                                         Jumlah tenaga Pengamanan kecamatan (orang)               2,00                2,00               100,00
            05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                3.375.000           2.525.000         74,81
                                                                         Jumlah Posyantek Terfasilitasi (lembaga)                 1,00                1,00               100,00
          04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                          862.642.500         862.642.500       100,00
        04.2.0 Koordinasi  Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban  Umum
            01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan                                    862.642.500         862.642.500       100,00
            Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
                                                                         Fasilitasi Posko PPKM Mikro di Kecamatan (posko)         6,00                6,00               100,00
          05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                             18.450.000          18.075.000        97,97
                                                                         Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terfasilitasi  100,00          100,00              100,00
       05.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
            08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   18.450.000          18.075.000        97,97
                                                                         Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi  (orang)        3,00                3,00               100,00
                                                                                                                                         7.203.422.197       6.944.886.444
                                                                               Rata-rata capaian kinerja (%)                                                             100,00  96,41
          Kelurahan Kejambon
          01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                246.563.000         236.035.582        95,73
                                                                         Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah  100,00  100,00          100,00
                                                                         Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah  100,00  100,00  100,00
       01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                           24.450.000          21.600.000        88,34
                                                                         Jumlah jenis dolumen penatausahaan pengeluaran (dokumen)  6,00               6,00               100,00
       01.2.0 Penyediaan  Jasa Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah
            02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    13.200.000          11.433.034        86,61
                                                                         Jumlah bulan rekening yang terbayar (rekening)           3,00                3,00               100,00
            04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      44.300.000          41.429.648        93,52
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39