Page 34 - Renstra 2019-2014
P. 34
Jumlah pembinaan masyarakat (pembinaan) 3,00 3,00 100,00
02.2.0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4.355.000 4.255.000 97,70
Jumlah Jenis non perizinan yang dilayani (jenis) 11,00 11,00 100,00
03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 104.583.000 94.937.000 90,78
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif 100,00 100,00 100,00
03.2.0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 101.208.000 92.412.000 91,31
Jumlah lembaga kemasyarakatan dibina (lembaga) 3,00 3,00 100,00
Jumlah pembinaan Lembaga kemasyarakatan (pembinaan) 3,00 3,00 100,00
Jumlah tenaga Pengamanan kecamatan (orang) 2,00 2,00 100,00
05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3.375.000 2.525.000 74,81
Jumlah Posyantek Terfasilitasi (lembaga) 1,00 1,00 100,00
04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 862.642.500 862.642.500 100,00
04.2.0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 862.642.500 862.642.500 100,00
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi Posko PPKM Mikro di Kecamatan (posko) 6,00 6,00 100,00
05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.450.000 18.075.000 97,97
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terfasilitasi 100,00 100,00 100,00
05.2.0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 18.450.000 18.075.000 97,97
Jumlah anggota Forkopimcam terfasilitasi (orang) 3,00 3,00 100,00
7.203.422.197 6.944.886.444
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 96,41
Kelurahan Kejambon
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 246.563.000 236.035.582 95,73
Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 100,00 100,00 100,00
Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah 100,00 100,00 100,00
01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.450.000 21.600.000 88,34
Jumlah jenis dolumen penatausahaan pengeluaran (dokumen) 6,00 6,00 100,00
01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000 11.433.034 86,61
Jumlah bulan rekening yang terbayar (rekening) 3,00 3,00 100,00
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.300.000 41.429.648 93,52

