Page 42 - Renstra 2019-2014
P. 42

terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Paket)  2,00             2,00               100,00
       03.2.0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
            01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                    397.598.000         397.573.000        99,99
                                                                         Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan (Lembaga)  3,00     3,00               100,00
                                                                         Jumlah RT RW terfasilitasi (RT/RW)                       52,00               52,00              100,00
                                                                         jumlah tenaga linmas jaga kelurahan (Orang/ hari)        2,00                2,00               100,00
            05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                20.606.800          7.198.220         34,93
                                                                         Jumlah lembaga yang terfasilitasi (Lembaga)              1,00                1,00               100,00
                                                                                                                                         1.089.400.750       1.039.331.356
                                                           Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                 99,98  95,40
          Kelurahan Panggung
          01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                256.582.800         244.052.817        95,12
                                                                         Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah  100,00  100,00          100,00
                                                                         Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah  100,00  100,00  100,00
        01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                           28.020.000          24.220.000        86,44
                                                                         Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran (Dokumen)  6,00               6,00               100,00
        01.2.0 Penyediaan  Jasa Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah
            02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    16.680.000          13.154.619        78,86
                                                                         Jumlah rekening paket internet yang terbayar (Rekening)  1,00                1,00               100,00
                                                                         Jumlah rekening listrik yang terbayar (Rekening)         1,00                1,00               100,00
                                                                         Jumlah rekening telepon yang terbayar (Rekening)         1,00                1,00               100,00
            04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      44.300.000          42.229.648        95,33
                                                                         terbayarnya retribusi sampah (Bulan)                     12,00               12,00              100,00
            04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      44.300.000          42.229.648        95,33
                                                                         Terbayarnya Honor Penjaga Malam, Tenaga Kebersihan, Retribusi sampah dan Premi asuransi   2,00  2,00  100,00
                                                                         (Orang)
        01.2.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
            06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                10.500.000          10.500.000       100,00
                                                                         Jumlah Dokumen Penatausahaan barang (Dokumen)            5,00                5,00               100,00
        01.2.0 Pengadaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
            06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      48.561.750          47.427.500        97,66
                                                                         Jumlah jenis peralatan yang tersedia (Jenis)             4,00                4,00               100,00
        01.2.0 Administrasi Umum Perangkat  Daerah
            01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           2.354.000           2.354.000        100,00
                                                                         Jumlah jenis Peralatan Listrik yang tersedia (Jenis)     6,00                6,00               100,00
            02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               18.155.800          17.935.800        98,79
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47