Page 41 - Renstra 2019-2014
P. 41

01.2.0 Administrasi Umum Perangkat  Daerah
 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  2.997.000  2.888.050  96,36
 Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang tersedia (Jenis)  7,00  7,00  100,00
 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  16.543.600    16.222.640        98,06
 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia (35)  35,00  35,00           100,00
 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga        3.397.100           3.295.100        97,00
 Jumlah jenis dan alat kebersihan kantor yang tersedia (Jenis)  21,00  21,00  100,00
 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        22.295.000          21.975.000        98,56
 Jumlah dus snack (Dus)             1.766,              1.758,              99,55
 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  9.300.000         9.200.000        98,92
 Jumlah belanja cetak (Jenis)        2,00               2,00               100,00
 Jumlah penggandaan (fotocopy) (Lembar)  27             27,200             100,00
 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  2.400.000  2.400.000  100,00
 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak (Jenis)  2,00  2,00               100,00
 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  12.000.000  12.000.000  100,00
 jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/ kota/provinsi/luar provinsi) (Tahun)  1,00  1,00  100,00
 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
 Operasional atau Lapangan                   5.150.000           4.899.900        95,14
 jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kendaraan)  1,00  1,00  100,00
 Jumlah kendaraanyang terbayar PKB dan jasaraharjanya (Kendaraan)  6,00  6,00  100,00
 05 Pemeliharaan Mebel                       4.800.000           4.800.000        100,00
 Jumlah mebeleur yang terpelihara (Paket)  1,00         1,00               100,00
 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  9.380.000          6.278.000        66,93
 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara (Jenis)  3,00  3,00              100,00
 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  47.975.000  46.997.500  97,96
 Jumlah gedung yang terpelihara (Gedung)  1,00          1,00               100,00
 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  765.809.050  734.200.220  95,87
 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif  100,00   100,00             100,00
 03.2.0 Koordinasi  Kegiatan Pemberdayaan Desa
 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
 Pembangunan di Desa                         6.517.000           6.161.500        94,55
 Jumlah dokumen musrenbangkel tingkat kelurahan (Dokumen)  1,00  1,00      100,00
 03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  223.421.250     207.946.500       93,07
 jumlah RTLH yang direhab (Unit)     5,00               5,00               100,00
 jumlah saluran yang dibangun/ dipelihara (Saluran)  1,00  1,00            100,00
 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan    117.666.000         115.321.000       98,01
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46