Page 49 - Renstra 2019-2014
P. 49

04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        10.970.000          10.102.500        92,09
 Jumlah dus snack (dus)             900,00              900,00             100,00
 jumlah dus makanan (dus)           150,00              150,00             100,00
 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  3.223.000         3.120.000        96,80
 Jumlah penggandaan (fotocopy) (lembar)  7.500,         7.500,             100,00
 Jumlah belanja cetak (jenis)        3,00               3,00               100,00
 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  2.400.000  2.400.000  100,00
 Jumlah jenis bahan bacaan / media cetak (jenis)  2,00  2,00               100,00
 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  12.000.000  12.000.000  100,00
 jumlah bulan dalam perjalanan dinas keluar daerah (kab/ kota/provinsi/luar provinsi) (tahun)  1,00  1,00  100,00
 01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
 Operasional atau Lapangan                   4.750.000           4.322.700        91,00
 jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (kendaraan)  1,00  1,00  100,00
 Jumlah kendaraanyang terbayar PKB dan jasaraharjanya (kendaraan)  4,00  4,00  100,00
 05 Pemeliharaan Mebel                       2.100.000           2.000.000        95,24
 Jumlah mebeleur yang terpelihara (buah)  25,00         25,00              100,00
 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  6.070.000          3.410.000        56,18
 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara (jenis)  1,00  1,00              100,00
 Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara (jenis)  1,00  1,00     100,00
 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  32.573.000  32.175.000  98,78
 Jumlah gedung yang terpelihara (gedung)  1,00          1,00               100,00
 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  727.223.200  706.094.400  97,09
 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif  100,00   100,00             100,00
 03.2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 di Kelurahan                                7.310.000           4.984.500        68,19
 Jumlah dokumen musrenbangkel tingkat kelurahan (dokumen)  1,00  1,00      100,00
 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  290.050.000     279.612.000       96,40
 jumlah RTLH yang direhab (unit)     5,00               5,00               100,00
 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  290.050.000     279.612.000       96,40
 jumlah saluran yang dibangun/ dipelihara (saluran)  1,00  1,00            100,00
 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan    50.901.000          50.107.000        98,44
 terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan (paket)  1,00  1,00    100,00
 03.2.0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  375.779.000         371.390.900       98,83
 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan (3)  3,00  3,00  100,00
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54